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鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局2016年部门预算草案编制说明

来源:    作者:   时间:2018/2/6 11:16:25

鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局主要职责是负责景区的双拥优抚工作,承担全区退役士兵安置政策;负责景区灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠;落实国家社会救助政策,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设 ;负责落实国家福利政策;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责推进婚俗和殡葬改革。负责景区残疾人康复、就业、生活帮扶等服务工作。负责景区范围内的精准扶贫、移民扶贫等工作。
二、部门2017年主要工作任务
鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局2016年的主要工作任务是:(一)经济社会发展总体规划的框架内,拟订景区民政扶贫移民残疾人事业发展规划和政策、拟订有关地方规范性文件草案,并组织实施和监督检查。
(二)负责依法对景区社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记、变更注销和监督管理、年检工作。
(三)拟订景区优抚政策;负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员抚恤工作;负责褒扬烈士的审核、报批工作;负责伤残的退役军人伤残等级的审定、报批工作,指导参战参试人员身份认定工作;组织和指导拥军优属工作,承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。
(四)会同有关部门拟订景区年度退役士兵、复员干部的安置政策和计划并组织实施;负责景区单位的退役士兵、业务技能培训。
(五)按规定做好全区军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。
(六)拟订景区救灾工作政策;负责组织协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情的核查、统计和上报、发布工作;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全区救灾捐赠活动。
(七)牵头拟订景区社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系;组织实施农村困难群众住房救助;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;组织协调扶贫济困等社会捐赠、社会救济工作;指导农村五保户供养和敬老院、福利院、光荣院的建设与管理工作。
(八)拟订景区城乡基层群众自治建设和社区建设政策;提出加强和改进基层政权及社区建设的意见和建议;指导社区服务体系建设和服务管理工作。
(九)拟订景区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;承办景区地名的命名、更名和地名标志的规划、设计、制作及安装。
(十)拟定景区社会福利事业发展规划、政策标准和社会福利机构管理办法;按照政策管理并扶持社会福利企业;按照职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,指导完善慈善组织工作;组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。
(十一)指导景区婚姻管理、儿童收养和殡葬管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构的建设和管理工作。
(十二)会同有关部门按规定拟订景区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十三)承办区管委会交办的其他事项。
(十四)负责景区扶贫移民规划编制、项目落实工作。
(十五)负责景区残疾人办证、康复工作生活帮扶等工作。
三、部门基本情况
鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局共有预算单位1个。
编制人数4人,其中:行政编制4人;实有人数4人,其中:在职4人;退休人员2人。
四、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2016年鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局收入预算总额为万元,其中:财政拨款(补助)收入395.19万元。
(二)预算支出情况
2016年鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局支出预算总额为395.19万元,其中:
1.按支出项目类别划分:
基本支出395.19万元,包括:工资福利支出26.58万元、商品和服务支出26.05万元、对个人和家庭的补助342.56万元;
2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出395.19万元,其中:210医疗卫生和计划生育支出40.87万元,208社会保障和就业支出354.32万元。
3.按支出经济分类划分:301工资福利支出26.58万元、302商品和服务支出26.05万元、303对个人和家庭的补助342.56万元。
(三)财政拨款(补助)支出情况
2016年鹰潭市龙虎山风景旅游区民政局财政拨款(补助)支出预算总额为395.19万元,具体支出情况是:一般公共服务支出395.19万元。
(四)三公经费:2016年预算出国(境)为0,较上年无增减。公车运维经费为5万元,较上年6万元减少16%,主要是今年将实行公车改革。公务接待经费支出预算18万元,较上年支出20.5万元下降12%,主要原因是厉行节约,减少公务接待业务。

 
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